Questa guida offre una panoramica dell'IVA in Romania, comprese le aliquote applicabili, i requisiti di registrazione, gli obblighi di conformità e le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni. È destinata alle imprese che effettuano transazioni all'interno della Romania.
ha segnato l'anno in cui la Romania ha ridotto l'aliquota IVA dal 24% al 19% per stimolare la crescita economica.
Le imprese straniere che sostengono spese soggette a IVA in Romania possono richiederne il rimborso.
Fai affari in Romania? Dovrai rispettare le norme IVA vigenti in Romania.
La registrazione è richiesta solo per le aziende che superano la soglia.
La Romania applica l'IVA sui servizi digitali in base alla posizione del consumatore, utilizzando generalmente il sistema OSS per i servizi transfrontalieri dell'UE.
I tempi di elaborazione per il rimborso dell'IVA in Romania possono variare. Le aziende che richiedono il rimborso dell'IVA in Romania possono aspettarsi tempi di attesa che vanno da alcuni mesi a un anno, a seconda della complessità della richiesta e dell'accuratezza della documentazione presentata.
Per la Romania, richieste di rimborso IVA ai sensi dell'ottava direttiva: le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta l'IVA in Romania. È possibile presentare richieste trimestrali e annuali. Per la Romania, richieste di rimborso IVA ai sensi della tredicesima direttiva: le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta l'IVA in Romania. È possibile presentare una sola richiesta (annuale).
In genere, se una fattura contiene errori che la rendono non conforme ai requisiti di legge vigenti in Romania, essa non può essere inclusa nella richiesta di rimborso IVA rumena. L'entità dovrà contattare il fornitore affinché gli errori vengano corretti e la fattura IVA risulti conforme, in modo da poter essere inclusa nella richiesta di rimborso IVA rumena. VAT IT fornire assistenza in tal senso, contattando il fornitore per conto del cliente e richiedendo l'emissione di una fattura IVA corretta e conforme da includere nella richiesta di rimborso IVA rumena.
California Is About to Tax SaaS. Here Is What Changes on 1 January 2027. If California was the state your US Sales Tax compliance team never had to think about, that changes in six months. Governor Gavin Newsom has signed Senate Bill 122 into law as part of California’s 2026-2027 budget. From 1 January […]
VAT in the Digital Age (ViDA): The Complete Guide to the EU’s VAT Reform VAT in the Digital Age, better known as ViDA, is the European Union’s biggest overhaul of VAT rules in a generation. After nearly two years of political deadlock, the reform is no longer a proposal, it is enacted EU law, with the first major deadlines within the […]
California Is About to Tax SaaS. Here Is What Changes on 1 January 2027. In today’s rapidly evolving business landscape, organisations are seeking innovative solutions to streamline financial operations, enhance compliance, and drive cost savings. Two leading platforms in this space, SAP Concur and eezi, Powered by VAT IT, offer powerful capabilities individually. When integrated, they […]
Is There VAT on Software and SaaS Subscriptions? What Buyers Need to Know Most finance teams have faced the same issue: an invoice lands for a new SaaS (Software as a Service) tool, and it is not obvious whether VAT should be charged on it, who is responsible for it, or whether it can be […]
Fiscal Representative in France: What Non-EU Businesses Need to Know Many businesses trading in France are required to appoint a fiscal representative to maintain VAT compliance. Whether you are importing goods, storing stock, or selling to French consumers, understanding this obligation before you operate is significantly easier than discovering it after the fact. Key Takeaways […]
VAT IT listed as a Pre-Approved e-Invoicing Service Provider (ASP) by the UAE Ministry of Finance: What Businesses Need to Know VAT IT is proud to announce that we have officially been listed by the UAE Ministry of Finance as a Pre-Approved e-Invoicing Service Provider (ASP). This recognition confirms that VAT IT has successfully […]
8 Best VAT Registration Services for Non-EU Businesses Entering the EU and UK Entering the EU or UK market is a significant commercial milestone. Getting VAT registration right from the outset is what determines whether that milestone becomes a launchpad or a liability. For non-EU businesses, VAT registration is not a straightforward administrative task. […]
8 Best IOSS Solutions for Non-EU E-Commerce Sellers If you are an e-commerce seller, registering with the EU’s Import One Stop Shop (IOSS) is a must. IOSS was created with the goal of simplifying VAT declaration and payment for distance sales of imported goods valued at €150 or less. Traditional VAT collection sees the customer […]
Over 70,000 Businesses Use Ramp. Most Are Missing the VAT They Could Be Recovering. Ramp consolidates corporate cards, expenses, and accounts payable into one platform. Over 70,000 businesses use Ramp because it captures, categorises, and codes every transaction in real time, giving finance teams structured, audit-ready data across all spend. What most of those […]
VAT Penalties and Late Payment Surcharges: What HMRC’s New Rules Mean for You Missing a VAT deadline used to mean an immediate financial surcharge. Under HMRC’s new regime, the system works differently, and in some ways more harshly for businesses that fall into patterns of late submission or payment without realising the consequences are building […]
Questo webinar spiega come le aziende statunitensi possano individuare e recuperare l'IVA estera, illustrando concetti chiave come la reciprocità e mettendo in evidenza i punti in cui spesso si perdono opportunità di rimborso.