Deze gids biedt een overzicht van de btw in Frankrijk, inclusief de geldende tarieven, registratievereisten, nalevingsverplichtingen en indieningstermijnen. Hij is bedoeld voor bedrijven die transacties uitvoeren binnen Frankrijk.
is het jaar waarin Frankrijk de moderne btw invoerde, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor wereldwijde invoering.
Buitenlandse bedrijven die btw betalen over in aanmerking komende uitgaven in Frankrijk, kunnen deze mogelijk terugvorderen.
Doet u zaken in Frankrijk? Dan moet u zich aan de CGI-regels houden.
Registratie is alleen vereist als uw bedrijf de drempel in Frankrijk overschrijdt.
Vrijstelling: Toegang tot elektronische kranten en tijdschriften kan worden vrijgesteld van btw als ze educatieve of publieke doeleinden dienen.
Voor internationale evenementen kan in Frankrijk lokale btw worden geheven over de huur van de locatie, accommodatie en leverancierskosten. Buitenlandse bedrijven kunnen in Frankrijk een btw-teruggave aanvragen, mits de juiste facturen en documentatie worden ingediend. Gebruik een btw-teruggavecalculator om de terug te vorderen bedragen te schatten.
Buitenlandse bedrijven in de toeristische sector kunnen btw terugvorderen op in aanmerking komende uitgaven, zoals accommodatie, vervoer en evenementgerelateerde diensten, door middel van een btw-teruggaaf in Frankrijk. Claims moeten worden ondersteund door conforme facturen en de juiste documentatie. Een btw-teruggaafcalculator kan helpen bij het schatten van terugvorderbare bedragen.
Buitenlandse bedrijven hebben tot 30 juni van het volgende jaar de tijd om een btw-teruggaveaanvraag in Frankrijk in te dienen op grond van de 8e of 13e richtlijn. Te late aanvragen worden niet geaccepteerd. Met behulp van een btw-teruggavecalculator kunt u een schatting maken van de terug te vorderen bedragen.
Bekijk informatie over indirecte belastingen in deze landen:
California Is About to Tax SaaS. Here Is What Changes on 1 January 2027. If California was the state your US Sales Tax compliance team never had to think about, that changes in six months. Governor Gavin Newsom has signed Senate Bill 122 into law as part of California’s 2026-2027 budget. From 1 January […]
VAT in the Digital Age (ViDA): The Complete Guide to the EU’s VAT Reform VAT in the Digital Age, better known as ViDA, is the European Union’s biggest overhaul of VAT rules in a generation. After nearly two years of political deadlock, the reform is no longer a proposal, it is enacted EU law, with the first major deadlines within the […]
California Is About to Tax SaaS. Here Is What Changes on 1 January 2027. In today’s rapidly evolving business landscape, organisations are seeking innovative solutions to streamline financial operations, enhance compliance, and drive cost savings. Two leading platforms in this space, SAP Concur and eezi, Powered by VAT IT, offer powerful capabilities individually. When integrated, they […]
Is There VAT on Software and SaaS Subscriptions? What Buyers Need to Know Most finance teams have faced the same issue: an invoice lands for a new SaaS (Software as a Service) tool, and it is not obvious whether VAT should be charged on it, who is responsible for it, or whether it can be […]
Fiscal Representative in France: What Non-EU Businesses Need to Know Many businesses trading in France are required to appoint a fiscal representative to maintain VAT compliance. Whether you are importing goods, storing stock, or selling to French consumers, understanding this obligation before you operate is significantly easier than discovering it after the fact. Key Takeaways […]
VAT IT listed as a Pre-Approved e-Invoicing Service Provider (ASP) by the UAE Ministry of Finance: What Businesses Need to Know VAT IT is proud to announce that we have officially been listed by the UAE Ministry of Finance as a Pre-Approved e-Invoicing Service Provider (ASP). This recognition confirms that VAT IT has successfully […]
8 Best VAT Registration Services for Non-EU Businesses Entering the EU and UK Entering the EU or UK market is a significant commercial milestone. Getting VAT registration right from the outset is what determines whether that milestone becomes a launchpad or a liability. For non-EU businesses, VAT registration is not a straightforward administrative task. […]
8 Best IOSS Solutions for Non-EU E-Commerce Sellers If you are an e-commerce seller, registering with the EU’s Import One Stop Shop (IOSS) is a must. IOSS was created with the goal of simplifying VAT declaration and payment for distance sales of imported goods valued at €150 or less. Traditional VAT collection sees the customer […]
Over 70,000 Businesses Use Ramp. Most Are Missing the VAT They Could Be Recovering. Ramp consolidates corporate cards, expenses, and accounts payable into one platform. Over 70,000 businesses use Ramp because it captures, categorises, and codes every transaction in real time, giving finance teams structured, audit-ready data across all spend. What most of those […]
VAT Penalties and Late Payment Surcharges: What HMRC’s New Rules Mean for You Missing a VAT deadline used to mean an immediate financial surcharge. Under HMRC’s new regime, the system works differently, and in some ways more harshly for businesses that fall into patterns of late submission or payment without realising the consequences are building […]
In dit webinar wordt uitgelegd hoe Amerikaanse bedrijven buitenlandse btw kunnen vaststellen en terugvorderen. Daarbij worden belangrijke begrippen zoals wederkerigheid toegelicht en wordt aangegeven op welke punten mogelijkheden voor teruggaaf vaak over het hoofd worden gezien.