Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die GST in Australien, einschließlich der geltenden Steuersätze, Registrierungsanforderungen, Compliance-Verpflichtungen und Einreichungsfristen. Er richtet sich an Unternehmen, die Transaktionen innerhalb Australiens durchführen.
Die GST macht etwa 15 % der gesamten Steuereinnahmen Australiens aus.
Ausländische Unternehmen, denen in Australien GST auf erstattungsfähige Ausgaben berechnet wird, können möglicherweise MwSt.-Rückerstattung beantragen.
Sie sind geschäftlich in Australien tätig? Dann müssen Sie sich an die Vorschriften des Australian Taxation Office (ATO) halten.
Die Registrierung ist nicht nur für große Unternehmen vorgesehen. Auch Unternehmen, die unterhalb der Standardschwelle liegen, können sich freiwillig registrieren, wenn sie eine unternehmerische Tätigkeit ausüben.
Australien verlangt eine Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen, die für Verbraucher erbracht werden, einschließlich über Online-Marktplätze.
Um eine GST-Rückerstattung zu beantragen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie über gültige Steuerrechnungen verfügen, den geltenden australischen GST-Satz einhalten und eine Business Activity Statement (BAS) beim Australian Tax Office (ATO) einreichen. Mit einem GST-Steuerrechner für Australien lässt sich der erstattungsfähige Betrag auf der Grundlage von Vorsteuerabzügen und Betriebsausgaben ermitteln.
Unternehmen müssen ihre GST-Verbindlichkeiten über das Australian Taxation Office (ATO) melden, indem sie eine Business Activity Statement (BAS) einreichen. Die BAS enthält Angaben wie Gesamtumsatz, erhobene GST und Vorsteuerabzüge. Die Verwendung eines GST-Steuerrechners gewährleistet genaue Berechnungen auf der Grundlage des australischen GST-Satzes.
Verspätete Einreichungen der GST-Steuererklärung können zu Strafen führen, darunter Geldbußen, die sich nach der Dauer der Verspätung und der Größe des Unternehmens richten. Auf überfällige Beträge können außerdem Zinsen anfallen. Um Strafen zu vermeiden, sollten Unternehmen einen GST-Steuerrechner verwenden, um ihre Steuererklärung korrekt einzureichen und die Fristen für die australische GST einzuhalten.
Informieren Sie sich über indirekte Steuern in diesen Ländern:
California Is About to Tax SaaS. Here Is What Changes on 1 January 2027. If California was the state your US Sales Tax compliance team never had to think about, that changes in six months. Governor Gavin Newsom has signed Senate Bill 122 into law as part of California’s 2026-2027 budget. From 1 January […]
VAT in the Digital Age (ViDA): The Complete Guide to the EU’s VAT Reform VAT in the Digital Age, better known as ViDA, is the European Union’s biggest overhaul of VAT rules in a generation. After nearly two years of political deadlock, the reform is no longer a proposal, it is enacted EU law, with the first major deadlines within the […]
California Is About to Tax SaaS. Here Is What Changes on 1 January 2027. In today’s rapidly evolving business landscape, organisations are seeking innovative solutions to streamline financial operations, enhance compliance, and drive cost savings. Two leading platforms in this space, SAP Concur and eezi, Powered by VAT IT, offer powerful capabilities individually. When integrated, they […]
Is There VAT on Software and SaaS Subscriptions? What Buyers Need to Know Most finance teams have faced the same issue: an invoice lands for a new SaaS (Software as a Service) tool, and it is not obvious whether VAT should be charged on it, who is responsible for it, or whether it can be […]
Fiscal Representative in France: What Non-EU Businesses Need to Know Many businesses trading in France are required to appoint a fiscal representative to maintain VAT compliance. Whether you are importing goods, storing stock, or selling to French consumers, understanding this obligation before you operate is significantly easier than discovering it after the fact. Key Takeaways […]
VAT IT listed as a Pre-Approved e-Invoicing Service Provider (ASP) by the UAE Ministry of Finance: What Businesses Need to Know VAT IT is proud to announce that we have officially been listed by the UAE Ministry of Finance as a Pre-Approved e-Invoicing Service Provider (ASP). This recognition confirms that VAT IT has successfully […]
8 Best VAT Registration Services for Non-EU Businesses Entering the EU and UK Entering the EU or UK market is a significant commercial milestone. Getting VAT registration right from the outset is what determines whether that milestone becomes a launchpad or a liability. For non-EU businesses, VAT registration is not a straightforward administrative task. […]
8 Best IOSS Solutions for Non-EU E-Commerce Sellers If you are an e-commerce seller, registering with the EU’s Import One Stop Shop (IOSS) is a must. IOSS was created with the goal of simplifying VAT declaration and payment for distance sales of imported goods valued at €150 or less. Traditional VAT collection sees the customer […]
Over 70,000 Businesses Use Ramp. Most Are Missing the VAT They Could Be Recovering. Ramp consolidates corporate cards, expenses, and accounts payable into one platform. Over 70,000 businesses use Ramp because it captures, categorises, and codes every transaction in real time, giving finance teams structured, audit-ready data across all spend. What most of those […]
VAT Penalties and Late Payment Surcharges: What HMRC’s New Rules Mean for You Missing a VAT deadline used to mean an immediate financial surcharge. Under HMRC’s new regime, the system works differently, and in some ways more harshly for businesses that fall into patterns of late submission or payment without realising the consequences are building […]
In diesem Webinar wird erläutert, wie US-Unternehmen ausländische Mehrwertsteuer ermitteln und zurückfordern können. Dabei werden wichtige Konzepte wie Gegenseitigkeit näher erläutert und aufgezeigt, wo Möglichkeiten zur Rückerstattung häufig übersehen werden.