Deze gids biedt een overzicht van GST in Australië, inclusief de geldende tarieven, registratievereisten, nalevingsverplichtingen en indieningstermijnen. Hij is bedoeld voor bedrijven die transacties uitvoeren binnen Australië.
GST draagt ongeveer 15% bij aan de totale belastinginkomsten van Australië.
Buitenlandse bedrijven die GST betalen over in aanmerking komende uitgaven in Australië, kunnen deze mogelijk terugvorderen.
Doet u zaken in Australië? Dan moet u zich houden aan de regels van de Australische belastingdienst (ATO).
Registratie is niet alleen voor grote bedrijven, ook bedrijven die onder de standaarddrempel vallen, kunnen zich vrijwillig registreren als ze een onderneming uitoefenen.
Australië heft GST op digitale diensten die aan consumenten worden geleverd, onder meer via online marktplaatsen.
Om aanspraak te maken op een GST-teruggave, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze over geldige belastingfacturen beschikken, voldoen aan het geldende Australische GST-tarief en een Business Activity Statement (BAS) indienen bij de Australische belastingdienst (ATO). Met behulp van een GST-belastingcalculator voor Australië kan het in aanmerking komende teruggavebedrag worden bepaald op basis van voorbelastingcredits en zakelijke uitgaven.
Bedrijven moeten hun GST-verplichtingen rapporteren via de Australische belastingdienst (ATO) door een Business Activity Statement (BAS) in te dienen. De BAS bevat gegevens zoals de totale omzet, geïnde GST en voorbelastingcredits. Het gebruik van een GST-belastingcalculator zorgt voor nauwkeurige berekeningen op basis van het Australische GST-tarief.
Te late indiening van GST-belastingaangiften kan leiden tot boetes, waaronder boetes op basis van de duur van de vertraging en de omvang van de entiteit. Er kunnen ook rentekosten van toepassing zijn op achterstallige bedragen. Om boetes te voorkomen, moeten bedrijven een GST-belastingcalculator gebruiken om nauwkeurig aangifte te doen en te voldoen aan de deadlines voor het Australische GST-tarief.
Bekijk informatie over indirecte belastingen in deze landen:
California Is About to Tax SaaS. Here Is What Changes on 1 January 2027. If California was the state your US Sales Tax compliance team never had to think about, that changes in six months. Governor Gavin Newsom has signed Senate Bill 122 into law as part of California’s 2026-2027 budget. From 1 January […]
VAT in the Digital Age (ViDA): The Complete Guide to the EU’s VAT Reform VAT in the Digital Age, better known as ViDA, is the European Union’s biggest overhaul of VAT rules in a generation. After nearly two years of political deadlock, the reform is no longer a proposal, it is enacted EU law, with the first major deadlines within the […]
California Is About to Tax SaaS. Here Is What Changes on 1 January 2027. In today’s rapidly evolving business landscape, organisations are seeking innovative solutions to streamline financial operations, enhance compliance, and drive cost savings. Two leading platforms in this space, SAP Concur and eezi, Powered by VAT IT, offer powerful capabilities individually. When integrated, they […]
Is There VAT on Software and SaaS Subscriptions? What Buyers Need to Know Most finance teams have faced the same issue: an invoice lands for a new SaaS (Software as a Service) tool, and it is not obvious whether VAT should be charged on it, who is responsible for it, or whether it can be […]
Fiscal Representative in France: What Non-EU Businesses Need to Know Many businesses trading in France are required to appoint a fiscal representative to maintain VAT compliance. Whether you are importing goods, storing stock, or selling to French consumers, understanding this obligation before you operate is significantly easier than discovering it after the fact. Key Takeaways […]
VAT IT listed as a Pre-Approved e-Invoicing Service Provider (ASP) by the UAE Ministry of Finance: What Businesses Need to Know VAT IT is proud to announce that we have officially been listed by the UAE Ministry of Finance as a Pre-Approved e-Invoicing Service Provider (ASP). This recognition confirms that VAT IT has successfully […]
8 Best VAT Registration Services for Non-EU Businesses Entering the EU and UK Entering the EU or UK market is a significant commercial milestone. Getting VAT registration right from the outset is what determines whether that milestone becomes a launchpad or a liability. For non-EU businesses, VAT registration is not a straightforward administrative task. […]
8 Best IOSS Solutions for Non-EU E-Commerce Sellers If you are an e-commerce seller, registering with the EU’s Import One Stop Shop (IOSS) is a must. IOSS was created with the goal of simplifying VAT declaration and payment for distance sales of imported goods valued at €150 or less. Traditional VAT collection sees the customer […]
Over 70,000 Businesses Use Ramp. Most Are Missing the VAT They Could Be Recovering. Ramp consolidates corporate cards, expenses, and accounts payable into one platform. Over 70,000 businesses use Ramp because it captures, categorises, and codes every transaction in real time, giving finance teams structured, audit-ready data across all spend. What most of those […]
VAT Penalties and Late Payment Surcharges: What HMRC’s New Rules Mean for You Missing a VAT deadline used to mean an immediate financial surcharge. Under HMRC’s new regime, the system works differently, and in some ways more harshly for businesses that fall into patterns of late submission or payment without realising the consequences are building […]
In dit webinar wordt uitgelegd hoe Amerikaanse bedrijven buitenlandse btw kunnen vaststellen en terugvorderen. Daarbij worden belangrijke begrippen zoals wederkerigheid toegelicht en wordt aangegeven op welke punten mogelijkheden voor teruggaaf vaak over het hoofd worden gezien.