Esta guía ofrece una visión general de la facturación electrónica en Italia, incluyendo el marco legal, el uso de la plataforma Sistema di Interscambio (SdI), las obligaciones de cumplimiento y las consideraciones clave en materia de presentación de informes. Su objetivo es ayudar a las empresas que emiten o reciben facturas por transacciones sujetas al IVA italiano.
Italia fue el primer país europeo en implantar e-invoicing B2B a escala nacional e-invoicing combatir la evasión fiscal y modernizar su sistema de facturación. La obligación se extiende ahora a las transacciones B2B, B2G y B2C, incluidas las transacciones nacionales entre residentes italianos y contribuyentes establecidos, contribuyentes sujetos al régimen de cotización a tanto alzado, determinadas entidades sin ánimo de lucro y deportivas que superen unos umbrales de ingresos específicos, microempresas que superen los umbrales establecidos y todos los proveedores de las administraciones públicas.
Las facturas electrónicas deben intercambiarse a través del Sistema di Interscambio (SDI), la plataforma central de intercambio de Italia. Las empresas pueden conectarse directamente o a través de un proveedor de servicios. El SDI valida las facturas antes de remitirlas al destinatario.
La facturación electrónica en Italia ya está plenamente en vigor.






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No, if you are non-established: Non-resident entities that do not have a fixed establishment in Italy are not required to issue Italian e-invoices, even if they have a direct VAT registration or a fiscal representative.
Delays in sending e-invoices or failure to submit invoices to the SdI platform are subject to a fine ranging from EUR 250 – EUR 2,000 per invoice under Article 6(1) of Legislative Decree 471/97
If an Italian company fails to correctly communicate cross-border invoices, a fine of EUR 2 to EUR 400 per invoice applies.
Additionally, the Italian Revenue Agency may impose further penalties ranging from 90% to 180% of the VAT due
For non-declaration of invoices, this additional penalty is capped at EUR 1,000 per quarter
Para cumplir con la normativa, es necesario conocer la legislación local en materia de IVA de los distintos países, llevar registros precisos y utilizar la documentación adecuada. VAT IT su experiencia en estas áreas, garantizando que sus procesos de devolución del IVA se ajusten a la normativa de cada jurisdicción.
Para cumplir con la normativa, es necesario conocer la legislación local en materia de IVA de los distintos países, llevar registros precisos y utilizar la documentación adecuada. VAT IT su experiencia en estas áreas, garantizando que sus procesos de devolución del IVA se ajusten a la normativa de cada jurisdicción.
Para cumplir con la normativa, es necesario conocer la legislación local en materia de IVA de los distintos países, llevar registros precisos y utilizar la documentación adecuada. VAT IT su experiencia en estas áreas, garantizando que sus procesos de devolución del IVA se ajusten a la normativa de cada jurisdicción.
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